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****点击查看2024年预算公开目录 第一部分 ****点击查看2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 ****点击查看2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 附件2 ****点击查看2024年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 ****点击查看是****点击查看机关,依法履行法律监督职能,****点击查看检察院****点击查看县委的领导,****点击查看检察院的检察工作方针,部署全县检察工作任务。对**县人民****点击查看委员会负责并报告工作,接受**县人****点击查看委员会的监督。单位主要职能是: 1.对叛国案、分离国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权; 2.对**县****点击查看机关指定管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉; 3.****点击查看**局、本院的****点击查看人民法院的民事审判和行政诉讼实行法律监督、依法提起; 4.****点击查看看守所执行刑罚的活动是否合法实行法律监督; 5.****点击查看法院已经发生法律效力。确有错误的民事、行政判决和裁定,****点击查看检察院提起抗诉; 6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作; 7.受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首; 8.负责本院检察环节中社会治安综合治理工作。 (二)机构设置情况 我部门共设置5个内设机构,包括:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。 (三)重点工作概述 2024年,是中华人民**国成立75周年,是“十四五”规划承上启下的重要一年。根****点击查看机关部署,县检察院的工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入践行习近平法治思想,深刻把握“为大局服务、为人民司法、为法治担当”要求,以检察工作现代化服务**现代化建设为工作主线,提升服务能级,强化法律监督,为推进**差异化、特色化发展,答好**“五个问题”、做好“五项行动”,提供有力的检察保障。 一是坚定不移把政治建设放在首位。全面贯彻党的二十大精神,巩固深化主题教育成果,在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫,始终保持检察工作正确政治方向。持续加强党组自身建设,充分发挥“关键少数”在政治上着眼、法治上着力的领航掌舵作用。抓实融为一体的政治建设和业务建设,为谱写中国式现代化**篇章锻造先锋力量。 二是坚定不移把检察履职融入大局。坚持依法查办各类刑事犯罪、纵深推进常态化扫黑除恶,常态化开展普法强基补短板专项行动,扎实推进更高水平的****点击查看、法治**建设。紧密结合**经济发展,优化法治营商环境,强化各类市场主体平等保护。以“公益诉讼+行政监管”的良性互动,加大食药安全、生态环境保护,提升人民群众生活幸福指数,为绿美**建设保驾护航。加强特殊群体权益保护,推进未成年人综合司法保护,扎实开展公开听证、民事支持起诉、群众信访件件有回复和司法救助等工作,高质效办好每一个案件,为群众纾困解难,促进社会和谐稳定。 三是坚定不移把法律监督做到极致。夯实法律监督主责主业,树立双赢多赢共赢、智慧借助等理念,落实“四个精品”工程,推进“四大检察”全面协调充分发展。进一步强化刑事诉讼制约监督,推进民事检察有效监督,注重加强法检联调,坚持和发展新时代“枫桥经验”,开展诉源治理,实质性化解民事矛盾纠纷;深入推进行刑反向衔接,精准监督实现“罚当其罪”,让人民群众感受到“有质有效”的执法司法公正;提升公益诉讼“精准性”“规范性”,当好公共利益代表。 四是坚定不移把检察队伍淬炼过硬。一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设,提升检察人员“政治三力”和检察履职水平。重视队伍梯队建设和青年干警培养,树牢“实战练兵”培训导向,淬炼队伍过硬本领。树立数字理念、培养数字思维,持续探索以数字赋能提升群众司法获得感。压实全面从严治党政治责任,以闭环监管落实“一岗双责”,支持派驻纪检监察工作,实现主体责任和监督责任贯通协同,合力推动全面从严管党治检走深走实。常态化抓实“三个规定”落实,保持队伍肌体健康。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制29人,其中:行政编制24人,工勤人员编制5人,事业编制0人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。 车辆编制8辆,实有车辆8辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2024年部门财务总收入10,484,403.57元,其中:一般公共预算8,334,403.57元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,150,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少657,782.50元,减幅5.91%,减少主要原因分析2024年其他收入中生活补助费比上年减少550,000.00元,2024年检察业务综合保障经费比上年减少100,000.00元。 (二)财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入8,334,403.57元,其中:本年收入8,334,403.57元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,334,403.57元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比本年财政拨款收入减少20,729.80元,减少主要原因分析2024年检察业务综合保障经费比上年减少100,000.00元。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出10,484,403.57元。财政拨款安排支出8,334,403.57元,其中:基本支出7,734,403.57元,与上年对比减少7,782.50元,减幅0.1%,减少主要原因分析2024年工资和福利支出比上年减少8,874.50元;项目支出600,000.00元,与上年对比减少100,000.00元,减幅14.29%,减少主要原因分析2024年检察业务综合保障经费比上年减少100,000.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 公共安全支出-检察-行政运行5,439,136.37元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。 公共安全支出-检察-检察监督1,302,000.00元,主要用于办案业务经费、业务装备经费、聘用制书记员补助经费等支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出574,640.32元,主要用于基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,363.27元,主要用于社会社会保障和就业缴费支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗283,728.66元,主要用于主要用于行政单位医疗支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助235,483.20元,主要用于公务员医疗补助支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-****点击查看事业单位医疗支出19,889.28元,****点击查看事业单位医疗支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金465,162.47元,主要用于主要用于住房公积金缴纳支出。 五、省对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 无。 (二)按既定政策标准测算补助事项 无。 (三)经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《****点击查看政府采购法》的有关规定,****点击查看政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额566,000.00元,其中:政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算540,000.00元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 ****点击查看2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元,较上年减少55,000.00,下降30.56%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 ****点击查看部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 ****点击查看部门2024年公务接待费预算为15,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降25.00%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。 增减变化原因:近年来,我部门严格执行公务接待管理办法。厉行节约反对浪费,规范接待范围及规模,严控公务接待批次,公务接待费逐年递减。 (三)公务用车购置及运行维护费 ****点击查看部门2024年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元,较上年减少50,000.00元,下降31.25%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费110,000.00元,较上年减少50,000.00元,下降31.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。 增减变化原因:近年来,我部门严格执行执法执勤用车管理办法,厉行节约反对浪费,规范执法执勤用车使用范围及规模,公务用车购置及运行维护费逐年递减。 八、重点项目预算绩效目标情况 自2017年全面上划省级统管以来,我部门认真按照《预算法》和省财政厅制定出台的《关于印发〈**省省级财政预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(云财预〔2015〕344号)等一系列文件有关精神,稳步推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了一定成效。 一是全面实施预算绩效目标管理。根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照财政厅统一要求,在编制省本级及所属单位部门预算时,我部门严格按要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,与部门预算“同上报、同审核、同批复”,纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标,预算项目编报绩效目标的比例达到100%,绩效目标按程序报省人代会审议,并在批复后及时予以公开。 二是稳步推进绩效运行跟踪监控。动态掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进度,向财政部门报送绩效监控情况表,确保了项目有序执行,提高了项目资金使用效益。 司法业务经费项目预算绩效目标:认真履行“四大检察”监督职能,维护司法公平,积极参与和创新社会治理,全面提升社会服务水平,提升社会影响力,严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪,群众满意度进一步提升,检察工作报告人代会通过率大于 95%。深化扫黑除恶专项斗争,突出打击黑恶势力,平衡发展各项法律职能,做优刑事检察,做强民事检察,做实行政检察,做好公益诉讼检察,以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设。 聘用制书记员经费项目预算绩效目标:项目的实****点击查看省委深化司法体制改革,结合实际工作需要根据《****点击查看法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》,及时足额发放聘用制书记员工资,聘用制书记员工资兑现足额率 100%,****点击查看管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核,年度考核合格率 95%,规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**(资产)有偿使用收入等。 一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。 三公经费:“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 政府采购:也称公共采购,****点击查看机关、****点击查看事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****点击查看政府采购管理规范的总称。 结余结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,****点击查看政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。 公共安全(类)检察(款):****点击查看检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。 1.行政运行(项):****点击查看检察院的基本支出。 2.一般行政管理事务:****点击查看检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.机关服务(项):****点击查看检察院****点击查看机关服务中心支出。 4.“两房”建设(项):****点击查看检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 5.事业运行(项):****点击查看检察院下属事业单位(不包括****点击查看事业单位)的基本支出。 6.检察监督(项):****点击查看机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。 7.其他检察支出(项):反映上述****点击查看人民检察院方面的支出。 ****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明 ****点击查看部门2024年机关运行经费安排1,037,325.07元,与上年对比增加与上年对比增加46,757.40元,增幅4.72%,主要原因分析本年度工资正常增长,部分公用经费有所增长,福利费比上年增加15,167.72元,工会经费比上年增加15,167.72,其他交通费比上年增加19,550.00元,其他公用经费比上年增加16,421.96元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,****点击查看部门资产总额16,823,151.04元,其中,流动资产1,447,452.61元,固定资产14,023,473.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产1,352,224.63元。与上年相比,本年资产总额减少753,381.96元,其中固定资产减少1,120,010.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产445项,账面原值1,953,790.04元,实现资产处置收入2945元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月(2024 年 1 月上报)资产月报数据。 |